Fornecedor

Para emissão de documentos eletrônicos como NF-e de devolução ou remessa ao fornecedor, é necessário cadastrá-lo antes no sistema. Siga os passos abaixo:

 

1- Acesse o programa Administrativo print Administrativo.png, localizado na sua área de trabalho;

2- Clique em print Fornecedor.png e em seguida print Cadastrar Fornecedor.png;

3- Na tela "Cadastro de fornecedor” preencha os dados obrigatórios (campos em negrito e marcados com *);

Nota: Para pessoa física (CPF) não é necessário preencher o campo Razão Social.

Dica: Caso o CPF/CNPJ cadastrado não possua IE – Inscrição Estadual – deixe o campo em branco, não é necessário escrever “Isento”. Em caso de dúvidas, acesse o endereço eletrônico www.sintegra.gov.br e pesquise pelo CNPJ!

4- Clique em btn Gravar.png para salvar as informações.

 

Demonstração

Você achou esse artigo útil?